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玉林市微生物研究所2025年单位预算公开

2025-04-02 09:21     来源:玉林市微生物研究所
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市微生物研究所2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市微生物研究所2025单位预算公开报表

1 单位收支总体情况表

2 单位收入总体情况表

3 单位支出总体情况表

4 财政拨款收支总体情况表

5 一般公共预算支出情况表

6 一般公共预算基本支出情况表

7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

8 政府性基金预算支出情况表

9 国有资本经营预算支出情况表

10 自治区本级项目绩效目标公开表

11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

研究开发食用菌为主农业微生物新品种,示范推广食用菌等农业微生物技术,收集、分离、培育、保藏食用菌等农业微生物物种资源,管理检验食用菌菌种质量,提供食用菌等农业微生物新品种新技术提供示范推广与培训宣传服务,推进现代农业发展。

二、机构设置情况

玉林市微生物研究所是财政全额拨款事业单位,主管部门是玉林市农业农村局,单位人员编制15人,在职13人。

第二部分:玉林市微生物研究所2025单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位总收入264.82万元总支出264.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少94.59万元,下降26.32%,主要原因是2025年中央、自治区农业专项转移支付资金减少。总支出较上年下降26.32%%,主要原因是2025年中央、自治区农业专项转移支付资金减少。

二、单位预算收入总体情况说明

单位总收入264.82万元,较上年减少94.59万元,下降26.32%,主要原因是2025年中央、自治区农业专项转移支付资金减少。单位收入全部为一般公共预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

单位支出264.82万元,较上年增减少94.59万元,下降26.32%,主要原因是2025年中央、自治区农业专项转移支付资金减少。其中:

社会保障和就业支出预算53.30万元,占比20.13%,同比增加5.01万元,增长10.37%。主要原因是人员工资增长,引起机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

(二)卫生健康支出预算21.30万元,占比8.04%,同比增加1.12万元,增长5.55%。主要原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

(三)农林水支出预算171.64万元,占比64.81%,同比减少101.80万元,下降37.23%。主要原因是2025年中央、自治区农业专项转移支付资金减少

(四)住房保障支出预算18.58万元,占比7.02%,同比增加1.08万元,增长6.17%。主要原因是人员工资正常增长后,引起的公积金支出增加。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.20万元,与上年持平具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平

(三)公务接待费2025年预算安排1.20万元,与上年持平

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025我单位本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算161.64万元,较年预算减少111.8万元,下降40.89%,主要原因是2025年中央、自治区农业专项转移支付资金减少

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是样品采集运输用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目1个,预算资金10万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

自治区农业专项转移支付资金(基层农业技术推广服务能力提升)

10.00

通过实施自治区农业专项转移支付资金(基层农业技术推广服务能力提升)项目,开展基地建设、技术研究、推广服务、产业指导等工作,引进新品种1个,示范推广菌袋50万袋,食用菌产量3万吨,从业人员收入增加8%,秸秆利用量增加400吨,服务对象满意度90%。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市微生物研究所2025预算公开报表详见附件


关联文件: