我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:玉林市畜牧站2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市畜牧站2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)指导实施全市畜牧业与饲料业的生产技术示范推广。
(二)指导开展畜禽品种改良与繁育,协助指导畜禽资源保护和利用。
(三)开展畜牧与饲料行业人员培训。
二、机构设置情况
本单位性质为全额拨款事业单位,公益一类,无内设机构,无所属下级单位。
第二部分:玉林市畜牧站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入256.37万元,总支出256.37万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少43.73万元,减少14.57%,主要原因是人员减少、项目减少。
总支出较上年减少43.73万元,总支出较上年减少14.57%,主要原因是人员减少、项目减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入256.37万元,较上年减少43.73万元,减少14.57%,主要原因是人员减少、项目减少。
单位收入主要包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。
2025年本部门总收入预算256.37万元,同比减少43.73万元,减少14.57%。其中:
(一)一般公共预算收入256.37万元,同比减少43.73万元,减少14.57%。主要原因是人员减少、项目减少。
(二)政府性基金预算收入0万元。
(三)国有资本经营预算收入0万元。
(四)财政专户管理资金收入0万元。
(五)单位资金收入0万元。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出256.37万元,较上年减少43.73万元,减少14.57%,主要原因是人员减少、项目减少。
单位支出主要包括:基本支出预算、项目支出预算。
2025年本部门总支出预算256.37万元,较上年减少43.73万元,减少14.57%。其中:
基本支出预算251.67万元,同比减少19.43万元,减少7.17%。主要原因是人员减少、工资基数变动。
项目支出预算4.70万元,同比减少24.30万元,减少83.79%。主要原因是减少一个上级补助资金项目。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共0万元,较上年持平,主要原因是我单位2025年度无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位国有资本经营预算支出共0万元,较上年持平,主要原因是我单位2025年度无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元,同口径比2024年减少0.04万元,下降3.08%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.46万元,比上年减少0.04万元,下降8%,减少的主要原因是财政经费缩减,压减公务接待支出。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位的机关运行经费主要是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费预算0万元,较上年持平,主要原因是我单位2025年度无事业单位相关运行经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额2万元。其中:货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金4.70万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
例:玉林市畜牧站单位专项业务经费 |
4.70万元 |
例:通过实施发放冻精液氮等相关业务工作,实现按时完成项目经费的年度支付进度和绩效目标。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市畜牧站2025年预算公开报表
表1、单位收支总体情况表
表2、单位收入总体情况表
表3、单位支出总体情况表
表4、财政拨款收支总体情况表
表5、一般公共预算支出情况表
表6、一般公共预算基本支出情况表
表7、财政拨款三公两费支出情况表
表8、政府性基金预算支出情况表
表9、国有资本经营预算支出情况表
表10、项目绩效目标公开表
表11、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见如下:
附件1:玉林市畜牧站2025年部门预算公开表。
关联文件: