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玉林市农业生态和耕地质量保护中心2025年单位预算公开

2025-04-02 09:32     来源:玉林市农业生态和耕地质量保护中心
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第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:玉林市农业生态和耕地质量保护中心2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市农业生态和耕地质量保护中心2025单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

()贯彻落实中央、 自治区和玉林市有关农业生态和耕地 质量保护管理工作的方针政策和决策部署,配合拟定全市农业生态和耕地质量保护工作规划和年度计划并组织实施。

()负责全市农业生态环境保护工作,组织开展农业环境 监测、农业环境产业开发、农业环保技术推广、农业环保技术培训工作。

() 拟订全市农村能源建设发展规划并指导实施;组织实 施全市农村能源项目建设、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作; 承担调整和优化农村用能结构工作,发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、 太阳能;开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作;承担农村能源从业人员资格培训、工程技术方案指导、安全生产工作。

()协助开展全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作,参与新增耕地质量鉴定和耕地质量保护考核工作,参与农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目的技术指导工作。

()组织开展农业领域疫情、事故的应急处置工作,参与重大动物疫情、农业环境污染突发事件、农村能源生产事故的应急处置工作。

()承担推进全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等技术性和事务性工作。协助开展农民承包地、农村宅基地改革工作。

()完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市农业生态和耕地质量保护中心玉林市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制30人,设主任(副处长级)1名,副主任(正科长级)2名,内设机构正科级领导职数5名副科级领导职数6名,是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分:玉林市农业生态和耕地质量保护中心2025单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位总收入38.04万元总支出38.04万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少1263.76万元,减少97.08%,主要原因是机构改革,在编在职人数大幅度减少。总支出较上年减少1263.76万元,减少97.08%,主要原因是机构改革,在编在职人数大幅度减少

二、单位预算收入总体情况说明

单位总收入38.04万元,较上年减少1263.76万元,减少97.08%,主要原因是机构改革,在编在职人数大幅度减少。单位收入主要包括:

一般公共预算收入38.04万元,同比减少1263.76万元,降低97.08%。主要原因是机构改革,在编在职人数大幅度减少。

政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

单位支出38.04万元,较上年减少1263.76万元,减少97.08%,主要原因是机构改革,在编在职人数大幅度减少。单位支出主要包括:

基本支出预算38.04万元,同比减少1204.56万元,降低96.94%。主要原因是机构改革,在编在职人数大幅度减少

项目支出预算0万元,同比减少59.2万元,降低100%。主要原因是我单位2025年没有项目经费。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年无国有资本经营预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.2万元,同口径比2024年减少10.1万元,下降82.11%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排1.5万元,比上年减少8.5万元,减少85%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年0万元,减少0%

公务用车运行维护费2025年预算安排1.5万元,比上年减少8.5万元,减少85%减少的主要原因是机构改革,公务用车只保留了2辆

(三)公务接待费2025年预算安排0.5万元,比上年减少1万元,下降66.67%,减少的主要原因是机构改革,业务变少,公务接待减少

(四)会议2025预算安排0.1万元,比上年减少0.3万元,下降75%减少的主要原因是机构改革,业务变少,会议费减少

(五)培训2025预算安排0.1万元,比上年减少0.3万元,下降75%减少的主要原因是机构改革,业务变少,培训费减少

七、事业单位运行经费安排情况说明

   我单位2025年事业单位运行经费预算0万元,较上年减少158.24万元,减少100%。主要原因是机构改革,原来的参公事业单位变成了公益一类事业单位。

八、政府采购预算安排情况说明

单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市农业生态和耕地质量保护中心2025预算公开报表(详见附件)


关联文件: