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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市农村改革发展中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农村改革发展中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)对玉林市农业农村改革发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究,提出中长期发展思路和对策,供主管部门决策参考。
(二)对玉林市农业经济发展、农村改革的重点、难点、热点问题进行调查研究,提出对策建议,供主管部门决策参考。
(三)承担主管部门下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。
(四)参与玉林市重大农业建设项目、农业发展规划的可行性论证,提出咨询意见。
(五)开展农村经济改革与发展的理论研究,开展农业农村经济发展信息交流与咨询,组织和参加市内外学术交流活动。
(六)完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市农村改革发展中心是财政全额拨款事业单位,主管部门是玉林市农业农村局,单位人员编制13人,在职8人。
第二部分:玉林市农村改革发展中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年财政拨款收入148.14万元,同比减少29.71万元,减少0.16%。2025年一般公共预算拨款收入148.14万元,同比减少29.71万元,减少0.16%。减少的原因单位在职人员变动及工资奖金经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入148.14万元,较上年减少29.71万元,减少0.16%。主要原因是单位在职人员变动及工资奖金经费减少。单位无任何收入,全额财政拨款。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出148.14万元,较上年减少29.71万元,减少0.16%。主要原因是单位在职人员变动及个人经费减少。单位支出主要包括:按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)208类社会保障和就业科目支出预算33.99万元,占支出总预算的0%,同比减少2.81万元,减少0.07%。主要原因是单位在职人员及工资奖金变动。
1、208类05款02项“事业单位离退休”13.80万元,主要用于我单位离退休人员相关支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.46万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”6.73万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
(二)210类卫生健康科目支出预算12.47万元,同比减少2.04万元,减少0.14%。主要原因是人员退休、调动,引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出减少。
1、210类11款02项“事业单位医疗”6.23万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”6.16万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.08万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
(三)213类农林水科目支出预算91.58万元,同比减少22.18万元,减少0.2%。主要原因是人员退休、调动及工资奖金变动。
1、213类01款04项“事业运行”91.58万元,主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。
(四)221类住房保障科目支出预算10.09万元。同比减少2.69万元,减少0.21%。主要原因是人员退休及调动。
1、221类02款01项“住房公积金”10.09万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
“我单位2025年无政府性基金预算”。
五、国有资本经营预算支出情况说明
“我单位2025年无国有资本经营预算”。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位不涉及该项费用的收支。
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费主要指的是为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。这些相关经费,无增减变动。
我单位(事业单位)运行经费主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费以及其他费用。我单位2025年机关(事业单位)运行经费预算12.68万元,较上年无增加(减少) 万元,无增长(减少)0%,无增长(减少)与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
“我单位2025年无国有资产占用相关情况”。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。……
十、预算绩效目标情况说明
2025年度我单位没有50万项目。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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例:XX专项业务经费 |
例:XX |
例:通过实施XXX工作,实现XXX的目标。(根据该项目绩效目标填写) |
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无 |
无 |
无 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农村改革发展中心2025年预算公开报表(详见附件1)
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一、表1 部门收支总体情况表 | |
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二、表2 部门收入总体情况表 | |
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三、表3 部门支出总体情况表 | |
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四、表4 财政拨款收支总体情况表 | |
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五、表5 一般公共预算支出情况表 | |
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六、表6 一般公共预算基本支出情况表 | |
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七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费 | |
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八、表8 政府性基金预算支出情况表 | |
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九、表9 国有资本经营预算支出情况表 | |
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十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表 | |
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十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表 |
关联文件: