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目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市农业生态与资源保护站2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农业生态与资源保护站2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。
贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策,拟订全市农村能源建设发展规划,并指导实施;组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作;承担调整和优化农村用能结构工作,发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能;开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作;承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。
二、机构设置情况
玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位,正科级,核定事业编制8人,实有在职在编人员6人,是玉林市农业农村局下属二层机构。
第二部分:玉林市农业生态与资源保护站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入104.25万元,总支出104.25万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少14.86万元,减少12.48%,主要原因是人员经费减少,项目经费减少。总支出较上年减少12.48%,主要原因是人员经费减少,项目经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入104.25万元,较上年减少14.86万元,减少12.48%,主要原因是人员经费减少,项目经费减少。单位收入主要包括:
一般公共预算收入104.25万元,同比减少14.86万元,降低12.48%。主要原因是人员经费减少,项目经费减少。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入0万元,同比增加 0万元,增长0%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出104.25万元,较上年减少14.86万元,减少12.48%,主要原因是人员经费减少,项目经费减少。单位支出主要包括:
基本支出预算104.25万元,同比减少9.86万元,降低8.64%。主要原因是人员经费减少。
项目支出预算0万元,同比减少0万元,降低100%。主要原因是我单位2025年没有项目经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元,同口径比2024年减少0.02万元,下降3.7%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(三)公务接待费2025年预算安排0.35万元,比上年减少0.01万元,下降2.78%,减少的主要原因是公务接待减少。
(四)会议费2025年预算安排0.09万元,与上年持平。
(五)培训费2025年预算安排0.09万元,与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位运行经费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
无。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农业生态与资源保护站2025年预算公开报表(详见附件)
关联文件: