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玉林市水产技术推广站2025年单位预算公开

2025-04-02 10:53     来源:玉林市水产技术推广站
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市水产技术推广站2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市水产技术推广站单位2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)1、水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广

(二)水产种质资源的修复和品种改良

(三)水产养殖和疫病防治技术培训。

(四)水产病虫害的监测、预报和预防

(五)水产品生产过程中的检验、监测咨询服务。

二、机构设置情况

(一)单位数量1个。

(二)名称玉林市水产技术推广站。

职能一个全额拨款、公益一类的事业单位,正科级,没有内设科室。

第二部分:玉林市水产技术推广站2025单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位总收入73.1  万元总支出 73.1   万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长2.68  万元,增长3.8 %,主要原因是增加一个项目,增加一个遗属补助,2025年五险二金、工资增长。总支出较上年增长3.8  %,主要原因是增加一个项目,增加一个遗属补助,2025年五险二金、工资增长。

二、单位预算收入总体情况说明

单位总收入 73.1   万元,较上年增长2.68  万元,增长3.8  %,主要原因增加一个项目,增加一个遗属补助,2025年五险二金、工资增长。

单位收入主要包括:

1.一般公共预算72.68万元,占比99.43%。

2.上级补助0.42万元,占比0.57%,2025年增加项目。

3.政府性基金预算0万元。

4.国有资本经营预算0万元。

5.财政专户管理资金0万元。

6.单位资金0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

单位支出   73.1万元,较上年增长2.68万元,增长3.8 %,主要原因是增加一个项目,增加一个遗属补助,2025年五险二金、工资增长。

单位支出主要包括:

1.事业单位离退休0.21万元,占比0.29%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元,占比9.67%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元,占比4.83%。

4.事业单位医疗3.27万元,占比4.47%。

5.公务员医疗补助2.01万元,占比2.75%

6.其他行政事业单位医疗支出0.04万元,占比0.06%

7.事业运行51.26万元,占比70.13%,包括编制外长聘人员支出,增加一个遗属补助。

8.农产品质量安全0.42万元。占比0.57%,2025年增加项目。

9.住房公积金5.3万元,占比7.25%。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年减少0.29万元,下降100%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是XXXXXXXXXX。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是XXXXXXXXXX;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是XXXXXXXXXX。

(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年减少0.29万元,下降100%,的主要原因是财政节约三公经费

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位属于事业单位运行经费主要包括

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务。我单位2025年事业单位运行经费预算 3 万元,较上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至202412月31日,我单位2025年无国有资产占用相关情况。单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0台(套)。……

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金2.07万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。项目绩效目标情况详见报表2025年度项目支出(部门预算)绩效目标报表)

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

例:专项编制外长聘人员业务经费

例:1.65

:通过此项目工作,支付聘用人员的工资及社保,补充单位编制内在编人员不足,提高单位账务管理及完成好上级交办工作,保障单位正常运转,同时也为社会提供就业岗位,解决就业问题。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市水产技术推广站2025预算公开报表

2025年玉林市水产技术推广站预算报表公开表(详见附件)


关联文件: