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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市动物检疫站2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市动物检疫站2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行与动物检疫有关的法律法规、方针政策以及全市动物检疫发展规划和工作计划。
(二)负责全市动物及动物产品的检疫指导工作,对市本级直属种畜场、种禽场的种畜禽和市级家畜家禽定点屠宰厂(场)屠宰的动物和经营的动物产品以及从市外引进种用动物、精液、胚胎及奶用动物、其它各类动物依法实施检疫。
(三)负责辖区动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫指导工作。
(四)负责动物疫情的处置、扑灭和染疫动物及其产品无害化处理指导。
(五)负责对涉及动物防疫有关的重大工程选址、设计、竣工验收进行动物防疫条件审核。
(六)承担主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市动物检疫站为市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位,无内设机构。设有所长室、办公室、业务科3个科室,人员编制总数为12人,其中事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员14人,离退休人员17人。
第二部分:玉林市动物检疫站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入290.64万元,总支出290.64万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加130.78万元,增长81.81%,主要原因是我单位新增6人,故人员经费、公用经费、项目经费均有所增长。总支出较上年增加130.78万元,增长81.81%,主要原因是我单位新增6人,故人员经费、公用经费、业务经费等支出均有所增长。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入290.64万元,较上年增长130.78万元,增长81.81%,主要原因是我单位新增6人,故人员经费、公用经费、项目经费均有所增长。单位收入主要包括:
一般公共预算收入290.64万元,占单位收入比重为100%,同比增加130.78万元,增长81.81%。主要原因是我单位新增6人,故人员经费、公用经费、项目经费均有所增长。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,无增减。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,无增减。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,无增减。
单位收入0万元,同比增加0万元,无增减。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出290.64万元,较上年增长130.78万元,增长81.81%,主要原因是我单位新增6人,故人员经费、公用经费、项目经费均有所增长。单位支出主要包括:
基本支出预算275.64万元,占单位支出比重为94.85%,同比增加116.78万元,增长73.51%。主要原因是我单位新增6人,故人员经费、公用经费等基本支出有所增长。
项目支出预算15万元,占单位支出比重为5.15%,同比增加14万元,增长140%。主要原因是我单位新增6人,承担的抽样监测工作任务增加,故其他运转项目经费增加,上级分配转移支付项目资金增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元,同口径比2024年减少0.05万元,下降14.71%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平,同比无增减。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,同比无增减。
(三)公务接待费2025年预算安排0.29万元,比上年减少0.05万元,下降14.71%,减少的主要原因是压减公务接待支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位相关运行经费主要包括办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。我单位2025年相关运行经费预算 7.2万元,与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。本单位无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金1.2万元;上级转移支付项目1个,预算资金13.8万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
农产品质量安全监管 |
13.8万元 |
通过抽样实施辖区内农产品(畜牧业)质量安全风险监测工作,实现确保农产品质量安全达标的目标。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市动物检疫站2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表
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