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玉林市植保站2025年单位预算公开

2025-04-02 11:17     来源:玉林市植保站
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市植保站2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市植保站2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)农业植物病虫害监测预警。

(二)为防治农业植物病虫害提供技术支持。

(三)农业植物检疫

二、机构设置情况

(一)玉林市植保站是参照公务员管理财政全额拨款公益一类事业单位,主管部门是玉林市农业农村局。内设办公室、测报室、防治、检疫室

(二)本站无下级单位。

第二部分:玉林市植保站2025单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位总收入335.65万元较上年增长107.35万元,增长47.02%,主要原因是:机构改革,从农业综合执法支队调入在职8人和退休6人,社保医保工资等人员经费增加。总支出较上年增长47.02%,主要原因是:机构改革,从农业综合执法支队调入在职8人和退休6人,社保医保工资等人员经费增加

二、单位预算收入总体情况说明

单位总收入335.65万元,较上年增长107.35万元,增长47.02%,主要原因是:机构改革,从农业综合执法支队调入在职8人和退休6人,社保医保工资等人员经费增加。单位收入主要包括:1、社会保障和就业支出65.2万元,占19.42 %。2、卫生健康支出:27.53万元,占8.2 %。3、住房保障支出24.35万元,占7.25%。4、农林水支出218.57万元,占65.12 %。

三、单位预算支出总体情况说明

单位支出335.65万元,较上年增长107.35万元,增长47.02%,主要原因是机构改革,从农业综合执法支队调入在职8人和退休6人,社保医保工资等人员经费增加。单位支出主要包括:1、社会保障和就业支出65.2万元,占19.42 %。2、卫生健康支出:27.53万元,占8.2 %。3、住房保障支出24.35万元,占7.25%。4、农林水支出218.57万元,占65.12 %。

、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年无国有资本经营预算

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.37万元,同口径比2024年减少0.01万元,下降2.6%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平.

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平.

(三)公务接待费2025年预算安排0.17万元,比上年减少0.01万元,下降5.5%,减少的主要原因是没有安排项目,减少支出

(四)会议2024年预算安排0.1万元,与上年持平

(五)培训2024年预算安排0.1万元,与上年持平

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用我单位2025年机关(事业单位)运行经费预算38.61万元,较上年增加10.99万元,增长39.79%,增长的主要原因是:机构改革,从农业综合执法支队调入在职8人和退休6人,机关(事业单位)运行经费增加

1、302类01款“办公费”2.52万元,主要用于我单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、302类16款“培训费”0.1万元,主要用于我单位技术人员参加或开展技术培训发生的培训资料费、交通费等各类培训费用。

3、302类17款“公务接待费”0.17万元,主要用于我单位按规定开支的各类公务接待费用。

4、302类26款“劳务费”0.50万元,主要用于我单位按规定开支的各类打扫卫生、除草、清理垃圾费用。

5、302类07款“邮电费”4.39万元,主要用于我单位按规定开支的电话、网络等费用。

6、302类02款“印刷费”0.10万元,主要用于我单位按规定开支的复印文件费用。

7、302类05款“水费”0.10万元,主要用于我单位按规定开支的日常用水费用。

8、302类06款“电费”0.50万元,主要用于我单位按规定开支的各类办公用电费用。

9、302类11款“差旅费”2.5万元,主要用于我单位按规定开支的各类业务下乡、参加开会培训等差旅费用。

10、302类13款“维修费”0.41万元,主要用于我单位按规定开支的各类办公电器、电脑、打印机等维修维护费用。

11、302类04款“手续费”0.10万元,主要用于我单位按规定开支的各类银行年检、业务、转账费用。

12、302类28款“工会经费”4.06万元,主要用于我单位按规定安排的工会经费。

13、302类39款“其它交通费用”15.36万元,主要用于我单位按规定开支交通补贴费用。

14、302类15款“会议费”0.10万元,主要用于我单位按规定开支的会议费用。

15、302类99款“其他商品和服务支出”7.70万元,主要用于我单位广告宣传费、实验仪器设备检定费等支出。

八、政府采购预算安排情况说明

单位2025年政府采购预算总金额1万元。其中:货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

单位2025年无国有资产占用相关情况

截至202412月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

0










第三部分:名词解释

【提示】此部分对哪些名词做出解释,可参考历年本单位自己的做法,或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意,不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容,以免导致“过度解释”,即对一些本单位预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市植保站2025预算公开报表


关联文件: