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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市农业信息中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市农业信息中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责农业电子政务建设管理,协同农业办公OA系统在全市范围内推广使用,实现网上公文流转审批;负责指导管理玉林市农业互联网平台、农情信息化、农村信息化、农业科教信息化等工作,保障农业信息和网络的安全;负责对化肥、农药、种子、植保、农产品产销信息、农产品质量安全、农业标准化生产的信息监督管理及信息发布;全面规划建设农业信息体系,健全农业信息收集和发布制度,整合涉农信息资源;负责农情信息数据收集整理规范化、标准化,加快建设标准统一、实用性强的公用农业数据库。
二、机构设置情况
玉林市农业信息中心是财政全额拨款公益一类事业单位,正科级,核定事业编制5人,实有在职在编人员4人,退休人员1人,是玉林市农业农村局下属二层机构。
第二部分:玉林市农业信息中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
【提示】结合单位收支总体情况表,对本单位收支预算的总体情况进行说明,其中如涉及较为明显的增减变化或年度收支重要事项的,可以对增减变化原因和重要事项内容进行解释说明。
【参考格式】我单位总收入74.38万元,总支出74.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长2.92万元,增长4.09%,主要原因是工资正常晋升等因素,人员经费及日常运转经费支出相应增加。总支出较上年增长4.09%,主要原因是工资正常晋升等因素,人员经费及日常运转经费支出相应增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入74.38万元,较上年增长2.92万元,增长4.09%,主要原因是工资正常晋升等因素,人员经费及日常运转经费支出相应增加。单位收入主要包括:
一般公共预算拨款收入74.38万元,同比增加2.92万元,增长4.09 %。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、单位预算支出总体情况说明
【提示】结合单位支出总体情况表,对本单位支出预算的总体情况进行说明,其中如涉及较为明显的增减变化或重要事项的,可以对增减变化原因和重要事项内容进行解释说明。
【参考格式】我单位总支出 万元,较上年增长(减少) 万元,增长(减少) %,主要原因是XXXXXXXXXX。单位支出主要包括:XXXXXXXXXX(可根据本单位情况对分类、金额、占比进行适当说明)。
2026年本单位总支出预算74.38万元,较上年增加2.92万元,增长4.09%,主要原因是实有人员增加、工资正常晋升等因素,人员经费及日常运转经费支出相应增加。
(一) 按支出类型划分
基本支出71.98万元,占总支出的96.77%,同比增加4.02万元,增长5.92%。主要原因是实有人员增加、工资正常晋升等因素,人员经费及日常运转经费支出相应增加。
项目支出2.4万元,占总支出的3.23%,同比减少1.1万元,下降31.43%。主要原因是上级下达的项目资金减少。
(二)按功能科目划分
1、208类社会保障和就业科目支出预算12.73万元,占支出总预算的17.12%,同比增加0.71万元,增长5.95%,主要原因是实有人员增加、工资正常晋升等因素,社会保障和就业支出相应增加。
(1)208类05款02项“事业单位离退休”1.65万元,主要用于退休人员相关支出。
(2)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.39万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
(3)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.7万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
2、210类卫生健康科目支出预算5.29万元,占支出总预算的7.11%,同比减少0.11万元,下降2.1%,主要原因是基本医疗保险缴费比例下调,单位所需负担的人员卫生健康支出减少。
(1)210类11款02项“事业单位医疗”2.96万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(2)210类11款03项“公务员医疗补助”2.29万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。
(3)210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.05万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
3、213类农林水科目支出预算50.82万元,占支出总预算的68.32%,同比增加1.96万元,增长4.00%。主要原因是实有人员增加、工资正常晋升等因素,人员经费支出增加。
(1)213类01款04项“事业运行”48.42元,主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出和日常公用支出。
(2)213类01款11项“统计监测与信息服务”2.4元,主要用于农情与农业灾害应急数据统计项目支出。
4、221类住房保障科目支出预算5.54万元,占支出总预算的7.45%,同比增加0.35万元,增长6.74%。
(1)221类02款01项“住房公积金”5.54万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(三)一般公共预算基本支出按支出经济分类划分
2026年本单位一般公共预算基本支出71.98万元,占总支出的96.77%,同比增加4.02万元,增长5.92%。其中:
301类工资福利支出64.81万元,同比增加3.96万元,增长6.51%,主要原因是工资正常晋升等因素,工资福利支出增加。
302类商品和服务支出5.52万元,同比增加0.06万元,增长1.1%。主要原因是运转支出增加。
303类对个人和家庭的补助支出1.65万元,同比持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年度无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年度无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
【提示】非常重要,这部分内容属于高频易错点,请重点关注并严格按照要求进行说明:1.必须按因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费分别公开各项预算金额及增减变化情况说明;2.涉及“三公”经费的四个科目必须逐个科目进行增减变化情况和原因说明,如某科目预算安排金额与上年完全相同的,可无需说明原因,采取例如以下表述:XX费2026年预算安排XX万元,与上年持平;3.与上年对比增加或减少应根据实际情况填写,在正式公开文本中请勿出现“增长(下降)XX%”,而应表述为“增长XX%”或“下降XX%”。
【参考格式】
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费。我单位2026年事业单位运行经费预算3万元,与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年度无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金2.4万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
农情与农业灾害应急数据统计 |
2.4 |
对各县(市、区)每月调查农业生产情况,及时填报农业生产进度统计表,全年完成48期以上。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市农业信息中心2026年预算公开报表
表一 单位收支总体情况表
表二 单位收入总体情况表
表三 单位支出总体情况表
表四 财政拨款收支总体情况表
表五 一般公共预算支出情况表
表六 一般公共预算基本支出情况表
表七 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表八 政府性基金预算支出情况表
表九 国有资本经营预算支出情况表
表十 本级项目绩效目标公开表
表十一 对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
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