当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 财政预算及三公经费

玉林市水产技术推广站2026年单位预算公开

2026-03-25 09:57     来源:玉林市水产技术推广站
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

第一部分:部门概况

第二部分:玉林市水产技术推广站2026部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市水产技术推广站2026部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广

(二)水产种质资源的修复和品种改良

(三)水产养殖和疫病防治技术培训。

(四)水产病虫害的监测、预报和预防

(五)水产品生产过程中的检验、监测咨询服务。

二、机构设置情况

单位数量1个。

二)名称玉林市水产技术推广站。

三)职能一个全额拨款、公益一类的事业单位,正科级,没有内设科室。

第二部分:玉林市水产技术推广站2026部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入77.51万元总支出77.51万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长4.41万元,增长6.03%,主要原因是在职人员2026年工资增长,五险二金基数也增长。总支出较上年增长6.03%主要原因是在职人员2026年工资增长,五险二金基数也增长。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 77.51万元,较上年增长4.41万元,增长6.03 %,主要原因是在职人员2026年工资增长,五险二金基数也增长。

1.一般公共预算77.09万元,占比99.46%。

2.上级补助0.42万元,占比0.54%。

3.政府性基金预算0万元。

4.国有资本经营预算0万元。

5.财政专户管理资金0万元。

6.单位资金0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门支出77.51万元,较上年增长4.41万元,增长6.03 %,主要原因是在职人员2026年工资增长,五险二金基数也增长。

1.事业单位离退休万0.21元,占比0.27%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出万7.59元,占比9.79%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元,占比4.89%。

4.事业单位医疗3.03万元,占比3.91%。

5.公务员医疗补助2.14万元,占比2.76%。

6.其他行政事业单位医疗支出0.05万元,占比0.06%。

7.事业运行54.59万元,占比70.42%,包括编制外长聘人员支出,一个遗属补助支出。

8.农产品质量安全0.42万元。占比0.54%。

9.住房公积金5.69万元,占比7.34%。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,同口径比2025年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排  0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%增加(减少)的主要原因我部门无因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %增加(减少)的主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费2026年预算安排0  万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)  0%增加(减少)的主要原因是我部门无公务用车运行维护费

(三)公务接待费2026年预算安排  0万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(下降)0%增加(减少)的主要原因是我部门无公务接待费支出

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算 0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,增长(减少)的。我单位属于(事业单位)运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务。我单位2025年事业单位运行经费预算 3 万元,较上年增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,增长(减少)的主要原因是2026年同上年增减变动一样

八、政府采购预算安排情况说明

部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金2.07万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

例:专项编制外长聘人员业务经费

例:1.65

:通过此项目工作,支付聘用人员的工资及社保,补充单位编制内在编人员不足,提高单位账务管理及完成好上级交办工作,保障单位正常运转,同时也为社会提供就业岗位,解决就业问题。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、三公经费:纳入市直财政预决算管理的三公经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市水产技术推广站2026部门预算报表

2026年玉林市水产技术推广站预算报表(详见附件)


关联文件: