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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市植保站2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市植保站2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)宣传贯彻执行农业植物检疫法律法规,依据《植物检疫条例》及其实施细则等法律法规赋予的职能,在辖区行使农业有害生物检疫执法、监测预警、防灾减灾、技术指导等职责,通过对农业有害生物实施有效监控、除治及检疫监控,防止农业有害生物发生、传播和蔓延。
(二)依照《植物检疫条例》法规授权,实施农业检疫对象调查、监测、防控,受理农业检疫报检,依法开展产地、调运检疫,实施调运补检、调入复检和检疫除害处理,依法纠正和查处违规调运行为。
(三)定期开展外来农业有害生物监测调查,发布检疫预警,制定监控预案,组织实施农业检疫对象的封锁、扑灭。
(四)依照《农药管理条例》和《玉林市农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案》规定,履行辖区农业有害生物防治减灾管理职责,实施农业有害生物测报、防治和灾害监控。负责玉林市农业生物灾害突发事件应急防控指挥部办公室日常工作,组织实施农业有害生物监测预警工作,是生物灾害事件信息责任报告人。根据"预防为主,综合防治"的植保方针,组织推广安全、高效农药,开展培训活动,提高农民施药技术水平。
(五)确定辖区农业有害生物主测对象,实施中心测报管理,定期调查、定点监测、发布短期、中期、长期农业有害生物灾情预警预报,科学制定防治计划,合理调配防治药械,组织、指导、协调辖区农业有害生物灾害预防、防控。
(六)承担辖区农业有害生物防治、检疫技术指导、业务培训、药械服务、专题研究和技术推广任务,发挥科技兴农中的植保植检职能。
(七)完成市委、市政府和上级主管部门交办的相关任务。
二、机构设置情况
(一)测报防治科:负责全市农业病虫害测报业务的管理和指导,执行国家测报与防治技术规范,指导全市测报、防治工作;调查测报本区域病虫害发生情况及趋势,准确、及时地发布预报或警报,提出防治办法和措施,管理基层测报人员,建立测报档案;负责宣传贯彻农业病虫害监测预警及防控有关法规;依据《农药管理条例》做好组织推广安全、高效农药,开展培训活动,提高农民施药技术水平;负责所辖区域主要农业病虫害防治技术指导、技术咨询,拟定防治计划,检查、验收防治效果,培训防治技术人员,安排药械和器械供应,承担测报、防治项目课题研究。
(二)植物检疫科:负责宣传贯彻执行《植物检疫条例》及有关法规,实施产地和调运检疫,按职权范围签发区内外调运检疫证书,协助建立无检疫对象种苗繁殖基地,组织进行农业危险性病虫调查和检疫对象的封锁和扑灭工作,承担检疫项目课题研究。
(三)办公室:做好文件收发、登记、传递、档案管理、办理各类证件年审、职称评定、年终考核、职工退休、来访接待、办公设备管理、后勤服务等工作。
(四)财务室:严格执行党和国家的财政政策和有关法律法规,负责经费和财务有关帐目以及检疫证书的复核统计和管理。
第二部分:玉林市植保站2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入339.14万元,总支出339.14万元。总收入较上年增长3.49万元,增长1.04%,主要原因是事业运行经费较上年增长3.25万元,其余医疗、养老保险、职业年金及公积金等费用也略有增长。总支出较上年增长1.04%,主要原因是事业运行经费支出较上年增长3.25万元,其余医疗、养老保险、职业年金及公积金等支出也略有增长。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入339.14万元,较上年增长3.49万元,增长1.04%,主要原因是事业运行经费较上年增长3.25万元,其余医疗、养老保险、职业年金及公积金等支出也略有增长。单位收入主要包括:市本级财政拨款收入。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出339.14万元,较上年增长3.49 万元,增长1.04 %,主要原因是事业运行经费支出较上年增长3.25万元,其余医疗、养老保险、职业年金及公积金等支出也略有增长。单位支出主要包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元,同口径比2025年减少0.086万元,下降2.33%,具体如下:
公务接待费2026年预算安排0.16万元,比上年减少0.086万元,下降0.086%,减少的主要原因是预算要求该项经费要比上年减少。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关(事业单位)运行经费主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。我单位2026年机关(事业单位)运行经费预算37.33万元,较上年减少1.28万元,减少3.32 %,减少的主要原因是印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出等都较上年有所减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额0.3万元。其中:货物类采购0.3万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金4.2万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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专项业务经费 |
4.2 |
通过专项业务费的补充,维持单位正常办公运转,满足职工工作需求,提高工作效率,2026年12月完成支出。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市植保站2026年预算公开报表
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