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玉林市经济作物工作站2026年单位预算公开

2026-03-25 10:30     来源:玉林市经济作物工作站
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市经济作物工作站2026单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市经济作物工作站2026单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、主要职能

推广经济作物种植技术,促进农业发展。经济作物技术引进、适应及对比试验技术示范、技术规范制定、新技术培训及新成果引进推广、经济作物推广业务指导。

二、机构设置情况

单位属于公益一类事业单位,内设三间办公室,其中:

1、站长室:总管单位所有事务。

2、办公室:负责单位日常行政、后勤等事务工作。

3、业务室:负责单位职能开展的相关业务工作。

三、人员构成情况

玉林市经济作物工作站事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员4人,离退休人员3人。

第二部分:玉林市经济作物工作站2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位2026年总收入71.63万元总支出71.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长13.82万元,同比增长23.90%,主要原因是单位人员经费增加。总支出较上年增长13.82万元,同比增长23.90%,主要原因是单位人员经费增加

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入71.63万元,较上年增长13.82万元,增长23.90%,主要原因是单位人员经费增加

单位收入主要包括:

一般公共预算收入71.63万元,其中上级补助收入0万元,占总收入的0%本级收入71.63万元,占总收入的100%

政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年支出71.63万元,较上年增长13.82元,增长23.90%,主要原因是单位人员经费增加。

单位支出主要包括:

基本支出预算68.63万元,占总收入的95.81%。

项目支出预算3.0万元,占总收入的4.19%。其中:

事业单位经营支出0万元,同比增加0万元,增长0%;

上缴上级支出0万元,同比增加0万元,增长0%;

对附属单位补助支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元,与上年持平。我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元,与上年持平我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元,同口径比2025年减少0.01万元,下降3.32%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0.1万元,较上年减少0.03万元,减少20.63%,主要原因是指标调整。

(四)会议费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(五)培训2026年预算安排0.12万元,较上年增长0.02万元,增长19.18%,主要原因是指标调整,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费主要包括基本支出与项目支出。我单位2026年事业单位运行经费预算46.71万元,较上年增加10.60万元,增长29.33%,主要原因是单位人员经费增加

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算0万元,与上年持平。主要原因是单位本年度未安排政府采购计划。

九、国有资产占用情况说明

截至202512月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金3万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

专项业务费

3.0

通过支付办公经费,保证单位正常运转,年底完成。





第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市经济作物工作站2026预算公开报表(见附表)


关联文件: